建筑公司财务会计岗位职责范本

| 收藏本文 下载本文 作者:青见不甜

下面是小编为大家整理的建筑公司财务会计岗位职责范本(共含18篇),仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!同时,但愿您也能像本文投稿人“青见不甜”一样,积极向本站投稿分享好文章。

建筑公司财务会计岗位职责范本

篇1:建筑公司财务会计岗位职责范本

1.全面负责影院财务工作,保证影院财务工作的顺利进行和及时完成。

2.加强资金和资产管理,定期对影城的各类资产进行查盘点。

3.负责影院的全盘帐务处理及财务报表的编制,按照权责发生制的原则进行财务核算。负责各项成本费用管理和控制。

4.每日营业结账回收票券的清点和整理存档,

5.负责应收帐款管理及催收工作,控制应收帐款坏帐的发生。

6.负责财务审计、年检以及所得税汇算清缴。

7.对所属上报的财务报表和财务分析确保所有上报数据准确。

8.负责财务档案和财务证照的管理工作。

篇2:建筑公司财务会计岗位职责范本

负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全和完备

按照开票通知单对整车销售开出发票

对预交款、保证金等业务及时开出收据

及时核对POS刷卡与银行入帐情况

篇3:建筑公司财务会计岗位职责范本

1、负责公司财务部门的日常工作有序运作:

2、负责编制财务报表、分析财务报告、编制预算、日常账务及抄报税处理:

3、熟练金蝶K3及OA系统、Exceloffice等办公软件:

4、参与拟订财务计划、审核、分析、监督预算和财务计划执行情况:

5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作:

篇4:建筑公司财务会计岗位职责范本

1、协助主管完成日常事物性工作,编制会计凭证,协助账务处理;

2、审核和录入内部各类会计凭单,熟悉账务操作流程;协助会计经理管进行预算控制;

3、应收账款、应付账款的核算;

4、公司的行政事务性工作,协助人事主管处理人事工作,

5、办理各级领导交办的其他工作。

篇5:建筑公司财务会计岗位职责范本

1、现金及银行对帐及收付处理,独立处理公司整盘帐务;

2、发票及单据的审核、购买、开具与保管;

3、协助税务代理进行亚马逊账号对应境外税号的申请、维护。以及每个申报期各国税金的核算、支付。

篇6:建筑公司财务会计岗位职责范本

1.定期整理工厂原材料采购材料的账单,并按上级指示完成系统付款冲帐;

2.每天根据公司银行收款,进行收款入帐并同步应收冲帐;

3.根据需求,协助完成发票开具工作;

4.每月核算员工工资,制作工资条,并配合发放工资;

5.定期针对公司财务记帐赁证等进行装订及保管;

6.配合上级处理临时的工作。

篇7:公司财务会计岗位职责

1. 按照公司管理制度的要求做好往来账的核算及管理,及时提供分析报告,并提出合理化建议;

2.存货的收发存核算和管理工作,不定期参与库存盘点。

3. 认真复核各种收付款单据。

篇8:公司财务会计岗位职责

1、财务账目录入

2、统计报表及其他财务报表

3、报税

4、协助本部门同事处理财务账务

5、及时录入销售相关信息

6、其他财务的相关工作

篇9:公司财务会计岗位职责

1、负责本单位的会计工作,做好企业的经济核算和财务管理工作。

2、严格遵守财经纪律和会计制度。

3、对各项费用报销单据审核和线上流程审批,并进行分类汇总。

4、负责登记分公司的明细分帐和总分类帐,按部门正确核算成本、费用,做到记帐准确、单据完整、手续完备。

5、及时、准确、清晰编制和上报各类费用会计报表和统计表,做到帐表相符。

6、负责组织清仓核资,对存货、采购进行审核,办理固定资产、流动资产盘盈盘亏、报废的报批等会计手续。

7、按会计档案管理要求,装订会计凭证,保管好会计帐册和各类报表。

8、每月对出纳的银行对帐单进行核对,做到帐帐、帐实相符。

篇10:公司财务会计岗位职责

1、公司日常业务的财务核算、核对和监督;

2、规整原始凭证、编制记账凭证、编制财务报表;

3、银行明细单的审核、汇总;

4、财务报表的整理、审核、汇总;

5、完成纳税申报工作;

6、汇算清缴工作;

7、负责公司费用的预算、审核、核算和监控,并进行成本核算工作;

8、年度报告梳理;

9、制度流程的梳理、财务制度的健全;

10、完成领导交办的其他工作。

篇11:建筑公司岗位职责

建筑公司会计主要岗位职责

1、 进行会计核算 按照会计法规和财务制度的规定,一切经济活动必须进行 会计业务核算,真实、准确、完整地记录、计算、反映本单位发 生的各项经济业务,并记录真实可靠的信息资料。为此,会计人 员应做好记帐、算帐和报帐工作,并保证数的真实、帐目的清 淅,日清月结。 (1)经济业务发生后,首先要取得或填制原始凭证,并进行审 核。

(2)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证。

(3)设置会计帐簿,并按规定的方法记帐。

(4)建立财产清查制度,并定期进行财产清查。

(5)编制并报送会计报表等。

2、实行会计监督制 通过会计工作,对本单位的各项经济活动的合理性、合法性 和有效性进行监督。 (1)对不真实、不准确的原始凭证不予以受理。

(2)对记载不准、不完整的原始凭证予以退回,并要求更正、 补充。

(3)当发现帐簿记录与实物、款项不符时,应按照规定进行处 理。

(4)无权进行处理的,应向本单位行政领导人报告,请示查明 原因,作出处理。 (5

)对违反国家财政制度、财务制度规定的收支,不予以办理。

3、拟定本单位会计事务的具体办法

河北阿科普建筑工程有限公司

搞好会计核算工作,应先拟定各项规定的具体办法。根据国 家统一的会计准则和财务通则,以及本单位的实际情况,建立、 健全企业内部的规章制度。如财产物资收、发、领、退制度,单 位内部制度、稽核制度,会计人员岗位责任制度,费用开支报销 审批制度等。

4、参与拟定企业经营计划、考核计划 会计部门、会计人员应直接掌握企业生产经营活动中各方面 的数据资料。因此,应根据企业经营的实际情况,积极参与本单 位经济计划的制定,以及有关经济合同会审的工作,并充分发挥 会计核算和监督的作用,参与工程项目终结考核、评比等工作。

5、应用和推广会计电算化工作 为适应新时期会计工作的要求,会计人员应进行计算机的学习和培训、 规范会计电算化操作的程序, 维护和管理好微机的软、 硬件设施,保证会计电算化的正常运行,进一步提高会计信息的 时效和质量。

6、做好其他会计工作 会计人员要做好事前预测,事中控制、事后分析等工作,及 时查明完成或未完成计划、预算的原因,总结经验,揭露矛盾, 提出改进的建议和措施,不断提高本单位的经营管理水平。

7、忠于职守,保守秘密。 会计人员要坚守岗位,如遇事请假,要按《会计法的规定办 理必要的手续。 对于在工作中知悉的商业秘密, 负有保密的义务。

8、会计人员应认真履行《会计法》的职责,对违反《会计法》 规定的应承担相应的法律责任, 对在工作中做出显著成绩的给予 相应的物资或精神奖励。

建筑质检员岗位职责说明书

负责建筑工程项目的质量管理,负责工程项目的责质量目标及质量责任制的考核等工作是建筑质检员的工作部分,具体的建筑质检员岗位职责,以下资料可供参考。

1、对项目的质量管理工作负责。

2、参与技术方案、交底、措施制定的初部编制。

3、参与质量通病纠正预防措施的初步编制。

4、按有关规范及交底情况组织检查、监督现场施工质量,及时掌握工程质量动态、核定分项工程质量等级,杜绝不合格品进入下道工序。并对该项资料进行保存。

5、参与进行样板施工,确保样板施工达到质量要求。

6、组织项目质量验收工作,参加不合格品的评审并对其处置结果进行跟踪检查。

7、组织收集分项工程质量检查评定记录,确保工程技术资料与工程进度同步。

8、对每天质量情况进行记录,报告并跟踪督促作业队整改,参与质量的过程控制。参加隐蔽工程、分项工程的验收工作及预留、预埋洞口标高的检查,模板几何尺寸、轴线标高的复核并做好记录。

9、参加局、公司组织的质量大检查及项目质量事故处理分析,督促和检查质量问题的整改。

10、责质量目标及质量责任制的考核工作。

11、写好质量日志,每日对质安部的质量记录进行检查;运用统计技术,对可能产生不合格品的原因进行统计分析,为编制纠正预防措施提供依据,并进行跟踪检查及记录。

12、组织召开现场分析会及质量专题会。

13、组织开展质量竞赛及奖罚活动。

14、负责现场人员质量管理培训、宣传教育,提高项目人员的质量意识。

15、积极配合其它岗位的工作。

16、及时完成领导交办的其它工作。

材料员岗位职责:

一、熟悉掌握工程情况、施工进度,结合工程施工条件及资金状况,认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进场。

二、严把进购材料质量关,严禁进购不合格、质次价高、冒牌伪劣的材料。凡不明质量和标准的材料,应邀请材料主管、项目经理、项目技术负责人、质检员或公司负责人验明质量再进货;因主管失职、失误购进不合格材料,公司追究其主要责任。

三、负责公司投标时材料信息的提供,随时进行市场信息调查、收集、整理、反馈,力争为公司提供有用数据。

四、做好材料选购工作,尤其在质、价、数等方面,一定要“货比三家”,确保经济实用、力行节俭;严禁在采购过程中故意抬高单价,以次充好,或标大包进小报,徇私舞弊收受回扣。

五、严格控制进购材料数量、重量(包括超出标准误差的量)。办理进购手续要明确品名类别,精确单位数量以及单价,签、印章必须真实规范,金额大小写要相符。

六、保质保量及时准确的保证材料供应。接到总经理批准的材料计划单,发现所规定供应时间不能完成时,须提前向项目经理声明,负责造成项目部停工滞料损失,应承担主要责任。

七、凡赊购材料应为材料经销商出具我公司《取料单》,《取料单》要有购料人和经销商的签,并将收据联交材料经销商;赊购材料交回项目部后,经项目部收料保管员查验后在《取料单》记帐联和存根联上签收,并将记账联交项目部收料保管员,将存根联自留,以备日后查阅。

八、凡现金购进的材料,每月月底前必须整理票据报账;凡赊购材料,应及时通知材料经销商每月月底前到公司财务挂账。

九、进购、供应材料发生的运输、装卸费用,应为承运人出具公司的《运费证明单》,并且要有承运人、收料人、经手人的签。

十、参与项目部质量事故的处理工作,分析总结事故原因,以便提高材料认知水平。

十一、积极主动学习新规范及建筑部门颁发的材料管理文件,不断积累商品知识和材料采购经验,诚信待人,逐步提高自身素质及业务水平,为公司赢得信誉,不断拓展市场。

十二、积极主动配合项目部及公司全体管理人员工作,忌相互推诿扯皮,办事拖拖拉拉,以提高工作效率,增强团结能力。

十三、遵守公司各项规章制度,严格执行公司财务制度及材料制度。

十四、参加项目部及公司工作会议,认真完成会议决议。

十五、认真完成公司领导授权的其他工作。

篇12:建筑公司岗位职责

1、负责接听客户咨询投诉电话、记录并反馈;

2、负责公司文件下发、快递收发;

3、负责接待来访人员;

4、负责办公室的文秘、信息、机要,做好办公室档案收集、整理工作;

5、监督公司区域环境整洁;

篇13:公司财务会计的岗位职责

1.负责公司的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

7.编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;

11. 按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12. 承办总经理和财务总监交办的其他工作;

篇14:公司财务会计的岗位职责

1.按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。

3.按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。

4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。

篇15:公司财务会计的岗位职责

1、负责处理公司的做账,对账,财务报表等文员工作;

2、负责公司发票开具与整理等工作;

3、负责公司账目的管理与更新等工作。

4、核心:熟悉办公软件,准确,高效,敬业,能吃苦耐劳;

篇16:公司财务会计岗位职责有哪些

建立健全公司财务管理制度,制定相关财务报销流程及标准;

审核各类报销、请款单据及其他原始单据,定期提供各类财务报表;

每月与出纳、资金管理人负责核对现金及银行余额并规范公司资金管理;

银行流水及销售合同登记,编制、核算月工资、季度提成及年底奖金,核对个税、公积金代扣代缴情况;

每月编制记账凭证,报表出具并分析报表数据;

对外账务的交接、配合,及时跟进账务处理情况,公司财务处理风险;

内销及出口退税发票的开具,出口退税资料整理核对并归档;

每月与委托工厂及相关供应商核对账务并安排款项等;

定期编制、分析公司的财务报表,并报送分管副总及总经理;

定期检查委托加工及外购商品是否账实相符;

定期对工厂货物进行盘点,对不合理用料及产品出库提出改进方案;

编制产品原料进销存、编制记账凭证,登记会计账簿;

领导交办的其他工作。

篇17:公司财务会计岗位职责有哪些

1、能独立完成中小企业或外资企业的代理记帐全部过程,熟悉税务申报和帐务处理业务;

2、热爱财务会计工作,工作认真细致,具有一定的凭证审核和处理帐务疑难问题能力;

3、能根据客户需要对所代理的企业提出合理的财务规划和经营指导;

4、能协助企业完成企业的年检和审计工作;

5、承担会计经理分配的外账及疑难户的账务处理。

篇18:公司财务会计岗位职责有哪些

1.负责名下现结、周结、月结客户对账工作,在公司规定的时间内发送账单,并跟踪客户确认账单;

2.依公司规定的催款频率及方式,及时催收款项;

3.及时录入应收杂费;

4.负责审核死账、价格调整等申请单,并对已审批的申请单进行调整;

5.根据销售情况制做销售类记账凭证;

6.根据银行日记账,在金蝶系统生成收款凭证,做相应的会计分录;审核原始凭证和记账凭证,保证账实相符;

7.根据业务反映的与账单有关问题及时处理;

完成上级临时交办的各项工作。

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