集团财务审计经理的职责描述说明

| 收藏本文 下载本文 作者:SugaryRachael

下面是小编收集整理的集团财务审计经理的职责描述说明(共含15篇),供大家参考借鉴,欢迎大家分享。同时,但愿您也能像本文投稿人“SugaryRachael”一样,积极向本站投稿分享好文章。

集团财务审计经理的职责描述说明

篇1:集团财务审计经理的职责描述说明

职责:

1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。

2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;

3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面审计;

4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;

5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;

6、开展中高层领导干部离职审计;

7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;

任职资格:

1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;

2、工作经验:3年相关专业工作经验,有房地产审计工作经验优先录取。

3、年龄:30-45岁;

4、其他条件:

1)熟悉国家相关会计政策法规;

2)熟练使用财务软件,办公软件;

3)沟通协调能力强,有责任心。

篇2:集团财务审计经理的职责描述说明

职责:

1. 按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;

2. 负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;

3. 负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;

4. 负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;

5. 负责对公司的投资及经营状况进行审计;

6. 负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;

7. 负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;

8. 对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;

9. 编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;

10. 负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;

11. 负责内部审计过程和结果资料的归档管理;

12. 定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。

任职资格:

1. 全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;

2. 有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;

3. 良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;

4. 个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

篇3:集团财务审计经理的职责描述说明

职责:

1、执行集团及下属子公司财务审计、管理流程审计、离任审计等方面的审计项目;

2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;

3、协助完善内审管理制度,编制审计案例、审计指南等;

4、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、30岁以下,全日制本科及以上学历,会计学、审计学、法学或相关财经、金融类;

2、具有3年及以上大型上市企业审计工作经验,具有主审经验优先;

3、熟悉审计专业知识,以及企业风险管理、内控建设等相关知识;

4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;

5、具有企业反舞弊调查侦办、政府审计等工作经验优先;

6、具备CIA、CPA、CFE等审计、财务等相关职业/执业证书,具有更高级别技术职称优先;

7、同时具有法律相关资格优先;

8、能适应出差。

篇4:财务审计经理的基本职责说明

职责:

1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;

2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;

6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;

9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;

10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;

11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;

12、完成上级领导布置的其他任务。

任职资格:

1、具备左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;

2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;

3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;

5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。

6、财务、金融、管理学或法律相关专业。

篇5:财务审计经理的基本职责说明

1. 负责对公司财务制度执行情况进行检查,并提出完善建议。

2. 负责对公司的财务收支、资金管理等工作进行监督、检查。

3. 负责对公司的资产、负债和损益等财务报表进行审计。

4. 负责对下属公司的投资与经营状况进行监督、检查。

5. 对下属公司及部门的年度财务考核指标进行审计。

6. 对营销销售合同价格执行进行抽查审计。

7. 对营销销售政策执行情况进行抽查审计。

8. 对公司通过平台公司贷款来源及到帐情况进行跟踪检查。

9. 完成董事长安排的专项审计或调查。

篇6:财务审计经理的基本职责说明

职责:

衔接集团内各公司财务报表,使得各家公司报表符合US GAAP下合并的要求,并快速整理出财务报告附注;

对接外部审计师审计,确保按时完成每次审计师审阅和/或审计工作;

建立和完善符合SOX相关规定的财务报告流程。

任职要求:

会计、财务等相关专业本科及以上学历;985学校或拥有 CICPA/AICPA/ACCA优先;

熟悉美国会计准则,5年以上Big 4会计师事务所审计经历,至少有3年以上美国上市公司审计经历;

具备较强的数据处理能力,对数据敏锐,能及时发现数据不合理性;

能使用英语作为工作语音,最少读写熟练;

诚信,严谨和良好的职业道德。

篇7:财务审计经理的职责描述

职责

1、制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

任职资格

1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

4、具有注册会计师证。

篇8:财务审计经理的职责描述

职责:

1、负责对集团及项目公司内部财务预算、财务收支情况、销售情况进行审计;

2、负责对集团及项目公司经营状况及经营成果进行审计;

3、参与对涉及经营管理及制度执行的特定事项进行调查研究;

4、负责撰写相关审计报告初稿。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;

2、中级以上会计职称,具有注册会计师或审计师资格优先;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、5年以上审计管理经验;具备标杆房企审计工作经验者优先。

5、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力。

篇9:财务审计经理的职责描述

职责:

1、对接集团内部审计和外部审计单位开展工作。

2、对公司内部财务工作进行审计监督,并提出审计意见。

3、对内部控制管理和风险进行评估。

4、根据安排对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计。

任职要求:

1、财会专业或相关专业本科以上学历。

2、5年以上房地产行业财务管理或审计工作经验。

3、有注册会计师或注册内部审计师等证书优先考虑。

4、具有良好的判断能力、人际沟通能力和执行能力。

篇10:集团财务审计主管的职责概述

职责:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;

2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;

6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;

8、督促审计结论和建议的落实。

任职要求:

1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;

2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;

3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;

4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;

6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。

篇11:集团财务审计主管的职责概述

职责:

1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计审计税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

5、具备一定的抗压能力;

6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

篇12:集团财务审计主管的职责概述

职责:

1.协助拟定年度财务审计计划;

2.按照年度审计计划开展财务收支审计、内控审计及专项审计工作;

3.做好审计资料的整理及归档工作;

4.协助外部审计对接工作;

5.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.拥护党的路线方针政策,遵守国家各项法律规定,无违规违纪违法行为;

2.学历及专业:全日制本科及以上学历,会计专业或财务审计方向等相关专业,中级会计师或以上职称,硕士、博士研究生优先;

3.年龄:35周岁以下(1984年4月26日后出生);

4.工作年限及经历:5年以上企业财务会计工作经验;

5.素质和能力要求:熟悉会计制度,熟悉财税政策法规;学习能力强,具有良好的沟通能力和合作意识;具有良好的公文写作能力;能熟练运用用友财务软件和办公软件;抗压能力强,具备良好的职业操守素质。同等条件下,中共党员优先;

6.业绩特别优秀的,条件可适当放宽。

篇13:财务审计经理的主要工作职责

工作职责:

1、决策类:

1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;

1.2、参与公司财务审计决策;

1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;

1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;

2、管理统筹类:

2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;

2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;

3、执行类:

3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管控制度,并上报核准后,组织推进实施;

3.2、负责公司财务预算审计工作开展;

3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;

3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;

3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;

3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;

3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。

4、其他类:

4.1、参与配合公司投资项目(EPC、PPP等)财务审计工作;

4.2、公司上级交办的其他工作

任职要求:

1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。

2、工作履历:

2.1、职业履历:8年以上财务工作经验,5年以上审计工作经验,3年以上审计经理职务经验;

2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作5年以上。

3、年龄:30—45岁;

4、专业知识技能要求:

4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;

4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;

4.3、职称要求:中级以上财会资质、CPA;

4.4、其他要求:

4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;

4.4.2、具备良好的职业素养;

4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。

篇14:财务审计经理的主要工作职责

职责:

1. 完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;

2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

3. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

4. 协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;

7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;

9. 第三方审计机构对接。

任职资格:

1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称,熟悉办公自动化

篇15:财务审计经理的主要工作职责

工作职责Responsibilities:

1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;

2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求Requirements:

1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;

2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有CPA证书者优先考虑;;

3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;

4、有四大、上市公司工作经历者优先;

5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。

财务审计主管的具体职责说明

集团财务工作职责

财务分析经理职责

财务结算单职责说明

集团财务岗位职责

财务主办会计岗位的职责说明

审计经理个人简历

财务审计自查报告

集团财务的工作计划

经理职责

集团财务审计经理的职责描述说明(共15篇)

欢迎下载DOC格式的集团财务审计经理的职责描述说明,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档