下面给大家分享注册会计师工作职责内容(共含15篇),欢迎阅读!同时,但愿您也能像本文投稿人“Epeisodion”一样,积极向本站投稿分享好文章。
(1)完成审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作;
(2)组织项目组完成大型审计项目工作;
(3)对审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议并形成书面管理建议,及时反馈领导并跟进处理情况。
(4)对项目组成员工作进行有效的督导和培训。
(5)保持和发展与客户的良好合作关系。
1、合理制订质控部门的质量把控标准,对本部门工作实行全面监管;
2、负责对审计报告的二次复核、能准确地评估和把控审计项目质量风险,分析相关数据;
3、负责向审计部门提供专业技术支持;
4、必要时进行审计项目现场指导;
5、对部门成员进行有效的指导和培训;
1、认同企业文化,有团队协作能力,勇于承担责任;
2、对助理人员工作进行指导,复核工作底稿;
3、协助协审项目经理工作;
4、及时反映、汇报工作进度与工作状况;
5、对审计差异提出解决建议。
1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
2、独立承担中型项目的审计现场负责人的工作;
3、对所属审计人员能够进行有效的管理、协调、督导和培训;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题;
5、保持与客户良好的沟通,维护客户关系。
1、根据项目经理的要求独立完成指派的各项工作任务;
2、根据项目计划安排,控制项目的部分过程,规范完成工作底稿;
1. 设定工作目标、编制切实可行的审计计划
2. 合理、高效的安排下属相关工作,
3. 对所属审计人员进行有效的管理、协调和督导
4. 监控与提升执业质量
5. 团队管理和协调客户关系
职责
①教学相关资料的整理、编辑与校对
②会计相关专业培训课程策划、审核、管理
③中级、注会、税务师相关出版物(如辅导书、习题册等)的策划、编辑与校对
④研究、分析、编写、解答考试题库相关专业题目
⑤根据课程安排,为学员制定学习计划,合理安排课程进度
岗位要求
①本科及以上学历,会计、财管、审计等相关专业,注册会计师通过部分或全科通过者优先;
②踏实稳定,细心负责,热爱教育行业,热衷从事理论研究;
③具备良好的团队协作能力和强烈的服务意识,责任心强;
④从事过教育、培训相关工作者优先
1、完成领导分配的审计项目,在团队中承担顾问角色,对审计过程中遇到的问题进行分析、解答;
2、能够独立承担一般项目审计现场负责人的工作,并在规定的时间内完成所属项目的审计工作,确保无重大遗漏事项;
3、完成领导交办的其他业务
职责:
1、财务、成本、预算、会计核算及监督工作;
2、参与建立和完善财务管理制度和相关工作程序;
3、协助组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、独立编制财务报告和合并会计报表等;
4、配合各类审计,准确核算各类税费,及时申报、年度汇算清缴;
5、审核各核算会计岗位的工作,梳理工作流程,提出合理化建议。
任职要求:
1、注册会计师,注册税务师;
2、有商业会计和工业会计实践经验。
职责
1、中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、负责组织公司的成本管理工作,;
8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历,有注册会计师资格者优先;
2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验;
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;
4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。
1、参与项目调研,组织管理层访谈,制定项目方案;
2、制定项目审计计划并组织实施,协调内审实施过程中各方面关系;
3、组织编制内部审计报告;
4、汇报项目内部审计报告,制定管理工作改进计划;
5、持续保持对整改计划执行情况的检查和反馈;
6、项目组成员的工作分工、业务指导、奖惩考核
1、进驻公司进行收支明细账务整理,部门年度的财政预算、决、算编报,内部控制制度的编报,财政预算支出绩效评价等财务的日常工作;
2、对财务工作进行核查,以确保工作的合规性、准确性;
3、处理当天财务工作,填写财务部门安排的财务报表;
4、建立财务台账,协助整理公司财务资料进行归档;
5、其他涉及财务辅助性的'相关工作。
(1)具备较强的信息获取能力和敏锐的专业分析判断能力;
(2)具备扎实的文字功底和书面表达能力;
(3)具备良好的沟通协调能力和计划执行能力;
(4)工作认真负责,严谨务实,良好的团队合作精神。
职责:
1、负责部门业务管理和监督工作,把握项目整体风险;
2、负责所负责业务报告的复核与签发;
3、负责带领团队完成各类型审计、咨询等项目,对各个审计项目的人员进行安排,负责报告撰写和底稿整理的统筹安排;
4、负责组织部门内部培训工作;
5、根据法律法规修改模版。
岗位要求:
1、财会相关专业本科及以上学历;
2、具备注册会计师执业资格,须注册进入公司;
3、具有财务、审计工作经验6年以上,其中事务所工作经验4年以上,管理经验2年以上;
4、熟悉现行的财务审计制度及税法法规等,熟悉行业现状;
5、能独立并能带领团队完成大型审计、咨询等项目;
6、具有组织协调、管控能力、沟通协调能力、人际交往能力,能够承受较强的工作压力。
1、负责本所执业质量检查,对各类业务报告、底稿实施独立的项目质量控制复核及报告签发、交付打印等工作;
2、负责本所执业质量管理制度的贯彻、落实、培训、辅导工作,对审计执业人员进行必要的业务指导;
3、对审计复核过程中发现的问题提出整改、管理建议;
4、完成领导交办的其他工作。