下面是小编为大家整理的财务室工资核算岗位职责(共含14篇),欢迎阅读与收藏。同时,但愿您也能像本文投稿人“nye”一样,积极向本站投稿分享好文章。
1.复核付款申请,确保按公司的政策和流程执行;
2.每月复核Balance Sheet科目,完成汇总工作,发现问题并发给组内同事及时跟进;
3.每月与HR核对申报社保、公积金金额与实际支付(扣款)金额是否一致,每半年与HR核对余额并进行清理;
4.每月月结:核对工资、按HR提供的数据预提费用、复核本月的费用是否正确合理,及时完成月结的各项检查;
5.完成人工成本相关的报表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析,以及年终奖及月度奖金的变动分析;
6.总部年度预算及协助内外审计工作提供资料;
7.其他临时的工作;
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
协助完善各项财务管理制度,督促和检查公司实施和执行情况;
公司财务报表编制、财务分析;
公司会计科目核算和管理;
熟悉银行业务,熟悉资本项下和贸易项下结汇业务;
完成上级领导交办的其他任务。
1、费用报销及账务处理
2、客户合同管理
3、债权管理
4、客户别收支制作及管理
5、其他总账及领导交代事宜
1、负责项目日常所有费用收入、支出管理;
2、备用金管理、使用、报销管理工作;
3、项目所有费用的建账、凭证、账簿管理;
4、日常各类票据管理;
5、项目费用的成本控制、预算管理;
6、负责所有费用缴存、记账、财务报表的出具及核对工作。
一、负责原辅料、其他材料核算工作;
二、负责费用审核、共享支持岗工作;
三、负责月末监督业务库存盘点工作;
四、负责完成每月利润预测中的成本工作和年度预算中成本工作;
五、负责成本结账,出具生产成本相关报表及分析报告;
六、负责职工薪酬相关核算工作。
1、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;
2、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理;
3、供应链账户核查及管控,检查供应链单据并与平台账存数及外部仓库账存数比对,保证供应链数据准确及时完整;
4、定时安排存货盘点与对帐,保证账账相符、账实相符;
5、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
6、会计资料的整理、装订与归档。
1、负责公司直营、联营、加盟店铺销售回款对账及结账,编制应收账款对账单;
2、负责供应链货品采购对账及结账,编制应付账款对账单;
3、登录会计核算凭证;
4、资产盘点及出具《资产盘点报表》;
5、按期完成往来结算单及对账工作;
6、完成领导交办的其他工作
1、按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据,并完成费用的会计核算和分析控制;
2、负责企业的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;
3、复核客户返佣结算数据,熟练掌握计算逻辑,异常事项及时上报;
4、领导交代的其他工作
1.负责核算企业工资基金的使用情况,每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促;负责督促新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。
2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输人电脑,编制员工“工资通知单”、“工资汇总表,';按时将工资输人软盘送交主管,并开具现金支票,经领导审阅后送交银行,以保证工资的及时发放。
3.根据“工资汇总表”填制、发放工资,结转部门工资及代扣款项的记账凭证;根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金,按列支科目填制记账凭证。
4.负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供),核算个人所得税及其他应扣款项。
5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据。
6.定期核对各部门实发奖金数,还应核对发入数和发出数是否一致,善保管当年工资、奖金发放资料。
7.掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续支出。
8.每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。
10.打印工资转账数据、报表(一式两份),一份送财务部,一份送人事培训部存档。
工资核算员岗位职责
一、每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。
二、负责代扣员工房租、水、电费(数据由总务部提供),核算个人所得税及其他应扣款项。
三、将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑,编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输入软盘送交主管,并开具现金支票,经领导审阅后送交银行,以便保证工资的按时发放。
四、根据“工资汇总表”填制、发放工资,结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算,按列支科目填制记账凭证。
五、配合人事部门做好人工费用的统计工作,提供奖金计算依据。
六、定期核对各部门实发奖金数,并妥善保管当年工资、奖金发放资料。
七、掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格支付手续。
八、打印工资转账数据、报表(一式两份),一份送财务部,一份送人事部存档。
九、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。
十、每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。
1、熟悉《劳动法》、《职工养老保险基金管理规定》、《失业保险条例》、《个人所得税法》、《关于工资总额组成的规定》等与工资相关的财经法规政策,以及单位制定的劳动、工资方面的规章。
2、协助会计(番禺会计)主管人员建立健全与工资相关的内部会计控制制度;参与制定单位劳动、工资方面的规章。
3、掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况。
4、检查、监督和指导工资提取、支付行为;提出合理支付工资、奖金的建议。
5、复核或受权审核考勤表和工资表、奖金表;办理代扣款项,计算实发工资额;组织工资、奖金的发放。
6、依法计提(计交)养老、失业和医疗保险金,计提(计拨)福利费、教育经费和工会经费等与工资相关的税费和基金。
7、填制或复核与工资相关的记账凭证;负责工资、福利费的明细核算。
8、服从财务经理(番禺财务经理)的工作分配。
1、负责两个生产课内员工计件工资录入及进行核算汇总,制作计件工资日数据及生产课计件工资报表
2、负责两生产课的内部应收及应付核对,出具内部应收报表,应付报表、采购明细表、维护ERP系统数据,编制总账凭证,制作损益表,内部生产报价、报价单录入以及内部生产订单审核
1、负责公司的财务核算,对公司与拼多多、淘宝等平台店铺进行利润核算,往来账目和应收应付款管理;
2、公司费用支出,收入审核,凭证编制等日常账务处理,配合月末、年末的结账工作;
3、负责公司拼多多、淘宝等平台资金往来及月末报表的统计;
4、负责费用核算和控制,做过电商平台的对单,要熟练电商平台的收费和后台账目的导出导入;
5、协助上级领导处理相关工作事宜。
1 发票的购买, 开具及保管。
2 按时归集,整理、审核企业记账原始单据凭证。
3 凭证的编制和登帐,做好经营所需各项税、费的核算计提工作。
4 按时准确编制企业经营相关财务报表、记账凭证并完成国地税申报及社保申报。
5 完成企业所得税年度汇算清缴工作。
6 办理会计事务及领导交办的其他工作。
★ 核算员岗位职责
★ 核算工作计划