下面是小编为大家整理的采购内勤的工作职责是什么(共含15篇),仅供参考,喜欢可以收藏与分享哟!同时,但愿您也能像本文投稿人“书法欣赏也”一样,积极向本站投稿分享好文章。
1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;
2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。
3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;
4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。
6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。
7、负责每月进行供应往来账的'统计,做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;
7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;
1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
3、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。
4、及时填写《供方供货历史清单》,并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。
5、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购部长办理退货事宜,(索赔、换货等)
6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购部长。
7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
8、负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。
9、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。
10、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。
上一篇:县级党校工作职责 下一篇:货车司机工作职责1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作;
2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力;
3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;
4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字,盖章;
5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;
6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;
7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。
1、供应商档案的建立及维护;
2、采购合同、采购订单的保存、归档
3、采购订单的登记并及时与财务对账
4、负责每日的发票进行分类登记,做好采购往来台账;遵守财务制度严格发票的使用与管理;
5、负责采购部各类文件、报表的打印、复印工作及文件资料的手法、登记、保管工作;
6、负责采购合同、采购订单、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理与更新。
1、协助部门经理完成各类采购工作。
2、根据部门工作需要,负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
3、负责各类物资供应商资源的收集整理工作。
4、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。
5、负责采购订单的统计、分析及结算工作。
1、整理采购单据、到货入库、财务对账、付款申请;
2、供应商资料管理,包括索取与存档;
3、采购合同及订单管理;
4、其他物资到货追踪、入库验收、对账付款;
5、其他安排事项;
1.MRO部门采购,采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;
2.统计、核对供应商绩效考核数据,供应商对账、付款;
3.签收各类邮件、发票并及时转相关人员;
4.资料整理,管理及上级布置的其他工作。
1、负责采购询价、报价、排产等相关工作;
2、产品物流信息查询,到货分发与返货跟踪;
3、产品生产工期跟进;
4、采购合同制作与录入归档;
5、采购相关数据采集与录入;
6、根据上级安排,开展相关工作
1、按照规定的采购流程,协助采购员/采购经理进行采购工作。
2、负责系统订单的录入、审核。 跟踪到货情况、异常反馈等。
3、部门内部的费用处理,包括采购报销、客户对账、应付款请款等。
4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)
5、上级领导交办的其他工作。
1、负责采购、订货。
2、上、下游资质材料管理。
3、标书制作。
4、公司相关文职工作
1、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。
2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。
3、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况,核对入库数量,做折让等。
4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项,订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。
5、收集整理产品图片上传至公司网盘,方便各销售部门查询使用。
6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。
7、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。
8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆
9、完成供应商分类整理和归档的工作。
10、认真完成领导安排的其他工作
1、负责订单的制作、确认、安排发货、保管单据。
2、每日的收支报表、以及收款、回款、核对账单。
3、及时了解库存情况、提供库存信息、及时补货。
1、按照GSP要求,对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档,确保首营企业、首营品种证照资料的完整性和有效性。
2、及时勾兑采购发票,并确保录入系统无误,及时请款,并跟进付款情况,及时通知供应商付款信息。
3、根据公司要求及部门需求,制订数据模版,向信息部门提出数据需求,并对数据进行分析,为领导提供决策及部门提供服务支持。
4、每月定期出具采购应收报表,跟进采购员催收进度,检查品种的毛利情况,对于低毛利或负毛利的品种,了解原因,并每月上报领导。
5、每月及时出具问题库存报表,督促跟进采购员处理进度。
6、完成公司及领导安排的其他工作。
1、通过市场走访和数据分析、评估现有供应商和产品结构、寻找新品和供应商
2、了解市场价格动态、跟进采购价格、签订采购合同
3、与供应商沟通安排订单,跟踪排查缺货计划,优化产品结构
4、滞销、近效期、破损、退货品种处理
5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉
6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作
1、完成责任商品的采购,满足公司销售需求
2、审核供货单位资格,按要求与供货单位签订购销合同或采购协议
3、确保各项手续办理的完整、及时
4、处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对,确保帐务清晰。
5、维护客户关系,争取与供货单位建立长期互利的合作关系
6、处理退补价、退货,发票的催收、签收,库存、到货跟踪、收货差异等。
★ 内勤工作职责
★ 采购工作职责
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★ 采购内勤工作总结
★ 采购内勤工作计划
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★ 采购专员工作职责
★ 采购岗位工作职责